柳州市柳北区委宣传部
2017年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市柳北区委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市柳北区委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分:名词解释
第一部分:柳州市柳北区委宣传部概况
一、主要职能
1.负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。
2.负责规划、部署全区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。
3.负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作,对区新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全区网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。
4.负责全区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全区的外宣工作。
5.负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对区文体局、区新闻中心、区文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
6.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
二、部门决算单位构成
柳北区委宣传部办公室、宣传股、理论股、文明股、未成年人股、互联网新闻传播研究中心
第二部分:柳州市柳北区委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计633.90万元,支出总计633.90万元,与2016年相比,收、支分别增加112.10万元;分别增长17.68%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入合计577.23万元,其中财政拨款收入488.36万元,占比84.60%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;其他收入88.87万元,占比15.40%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计590.62万元,其中基本支出78.99万元,占比13.37%;项目支出511.64万元,占比86.63%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算488.48万元、488.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41.61万元,增长8.52%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款支出477.66万元,占本年支出合计的80.87%。与2016年相比,财政拨款支出增加41.91万元,增长8.77%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出477.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出477.66万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为477.66万元,支出决算为477.66万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务(类)。 年初预算为477.66万元,支出决算为477.66万元,完成年初预算的100%。
详见附表。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.99万元,其中:
人员经费68.34万元,主要包括:基本工资22.31万元、津贴补贴20.09万元、奖金25.78万元、其他工资福利支出0.16万元;
公用经费10.65万元,主要包括:办公费3.43万元、邮电费0.13万元、差旅费0.62万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.03万元、工会经费0.82万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出1.91万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.16万元,下降55.17%,其中:因公出国(境)费支出无变化的主要原因是本年度暂无因公出国相关工作安排;公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是公务用车改革,本单位无公务用车;公务接待费支出决算减少0.13万元,基本保持一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.13万元。其中:
外宾接待支出0万元。2017年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.13万元。主要用于督查工作接待。2017年共接待国内来访团组1个、来宾17人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10.07万元、10.07万元。与2016年相比,收、支总计各减少0.93万元,减少8.45%。其中,支出情况为:
2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元。
详见附表。
九、2017 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款197万元,自评覆盖率达到100%。
(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:1、项目资金的落实。2017年的项目资金涉及新华社、中新社、广西日报、柳州日报、柳州晚报、南国今报、柳州电视台等媒体战略合作,以及对经济社会发展报道和乡村建设、核心价值观等重点工作的重点报道。其中战略合作资金支出197万元。
2、项目资金的到位。资金到位率100%,战略合作款项由年初支付完毕。重点工作报道按计划进行。全年支出完成预算100%。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出10.65万元,比2016年增加2.76万元,增长25.92%,增长原因是2017年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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