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柳州市柳北区审计局2019度部门决算

来源: 柳北区审计局  |   发布日期: 2020-07-31 13:00   


目    录

第一部分:柳州市柳北区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市柳北区审计局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市柳北区审计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释

第一部分:柳州市柳北区审计局概况

一、主要职能

1、主管辖区审计工作。

2、制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

3、实施审计:城区本级预算执行和其他财政收支情况审计、行政事业审计、专项资金审计(调查)、固定资产投资审计、经济责任审计。

4、出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或本区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。

5、指导和监督内部审计工作。

6、承办本区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区审计局为一级预算单位,无下级预算单位。

第二部分:柳州市柳北区审计局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:柳州市柳北区审计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计64.88万元,支出总计64.88万元,2018年相比,收、支分别减少28.77万元;分别下降30.72%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计64.09万元,其中财政拨款收入64.09万元,占比100.00%

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计60.36万元,其中基本支出47.18万元,占比78.16%;项目支出13.18万元,占比21.84%

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总决算64.88万元、支出总决算64.88万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少28.77万元;分别下降30.72%

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019一般公共预算财政拨款60.45万元

(一)财政拨款收入、支出决算情况

本部门2019年度财政拨款支出60.36万元,占本年支出合计100.00%。与2018年相比,财政拨款支出减少23.69万元,降低64.6%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出60.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出60.36万元,占100.00%

六、2019度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.18万元,其中:

人员经费40.89万元,主要包括:基本工资13.41万元、津贴补贴13.21万元、奖金14.27万元;

公用经费6.29元,主要包括:办公费1.71万元物业管理费0.18万元、其他交通费用3.22万元、委托业务费0.72万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、2019度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算都为0万元,完成预算的0%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。保持的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00公务接待费支出决算0.00万元具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆,财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算0.00万元,财政拨款收、支总决算0.00万元。与2018年相比无增减变化。

九、2019年度重要预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本项目的绩效目标是聘请社会审计协助审计2个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款4.50万元2019年,本项目按照预算批复全年共支出经费4.50万元,执行率为100%

(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

其中:聘请社会审计协助审计2个项目,完成审计计划安排,进行审计监督,提高审计工作效率,完成率为100%。有效地提高了审计质量,和审计效率。通过聘请社会审计协助审计,更好地进行了审计监督,保障了柳北区财政资金安全有效地运行。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出6.29万元,比2018增加3.35万元,增长113.95%增加原因为人员增加

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额4.30万元。其中:货物支出4.30万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。公务用车保有量0辆。本年购置车辆0辆。

部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。