网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

柳州市柳北区计划生育协会2023年度单位决算公开

来源: 柳北区卫生健康局  |   发布日期: 2024-09-14 17:55   

目   录

第一部分:柳州市柳北区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况


第二部分:柳州市柳北区计划生育协会2023年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:柳州市柳北区计划生育协会2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市柳北区计划生育协会概况

一、主要职能

柳州市柳北区计划生育协会主要承担柳北区计划生育提供服务,发动会员在控制人口数量、提高人口素质,实行计划生育中起模范带头作用;宣传国家计划生育的方针、政策和法律法规,宣传人口科学理论,普及计划生育和省直健康科学知识;协调社会力量,为群众提供生产、生活、生育服务;反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿与要求,维护群众和合法权益。

二、单位机构设置情况(按编制本说明)

1.机构情况

我部门的决算机构数为1

2.人员情况

我部门本年平均在编人数为1人。


第二部分:柳州市柳北区计划生育协会2023年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

(详见附件:柳州市柳北区计划生育协会2023年度部门计算公开表)


第三部分:柳州市柳北区计划生育协会2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入20.49万元,其中本年收入20.49万元, 2022年度决算数减少1.82万元,下降8.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20.49万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.82万元,下降8.16%,主要原因是:主要由于财政资金紧张,在职人员医保、社保缴纳支付滞后。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无事业收入。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无经营收入。

6.其他收入0万元,为单位单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年无上年结转和结余。

(二)本单位2023年度总支出20.49万元,其中本年支出20.49万元, 2022年度决算数减少1.82万元,下降8.16%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)3.08万元:主要用于在职人员养老金支出,较2022年度决算数减少0.05万元,减少1.59%,主要原因是:主要由于财政资金紧张,在职人员医保、社保缴纳支付滞后。

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.22万元;

22080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.86万元;

  1. 卫生健康支出(类)17.03万元:主要用于在职人员医保、社保缴纳支出,较2022年度决算数减少1.25万元,减少6.84%,主要原因是:主要由于财政资金紧张,支付滞后。

12100101 行政运行支出15.84万元;

22101101 行政单位医疗支出1.18万元;

32101103 公务员医疗补助支出0.01万元。

3.住房保障支出(类)0.38万元:主要用于在职人员住房公积金支出,较2022年度决算数减少0.52万元,减少57.78%,主要原因是:财政资金紧张,支付滞后。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位本年及上年均无结余分配。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是:本单位本年及上年均无年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出20.49万元,较2022年度决算数减少1.82万元,下降8.16%。其中:基本支出20.49万元,项目支出0万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.57万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的104.7%。其中:

(一)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.81万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的122.65%。主要由于在职人员基本养老保险缴费基数增加。

(二)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.91万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的94.51%。主要由于财政资金紧张,支付滞后。

(三)2100101卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的114.7%。主要由于在职人员社保缴纳基数增加。

(四)2101101行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.88万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的134.09%。主要由于在职人员基本医疗保险缴纳基数增加。

(五)2101103行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的1.25%。主要由于财政资金紧张,支付滞后。

(六)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.36万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的27.9%。主要由于财政资金紧张,支付滞后。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20.49 万元,其中:人员经费18.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1.6万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18.7万元,完成年初预算的109.04%。造成预决算差异的原因主要是社保缴纳基数的提高。

(二)商品和服务支出1.6万元,完成年初预算的71.75%。办公费支出0.01万元,较预算数减少0.94万元,减少98.95%;手续费0.05万元,较预算数增长0.05万元,增长100%;差旅费0.06万元,较预算数增长0.06万元,增长100%;其他商品和服务支出0.2万元,较预算数增长0.2万元,增长100%.

(三)其他对个人和家庭的补助支出0.19万元,完成年初预算的100%

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区计划生育协会2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区计划生育协会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,比上年增加0万元,主要原因本年未发生三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,比上年增加0万元,原因是本单位无因公出国(境)费预算。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区计划生育协会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0 万元,比上年增加0万元,原因是本单位无公务车辆。

公务用车运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元,比上年增加0万元,原因是本单位无公务车辆。2022年,柳州市柳北区计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元, 比上年增加0万元,原因是本年未发生公务接待费。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出1.6万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.63万元,降低28.25%。主要原因是:财政资金紧张,缩减支出,比2022年减少0.49万元,降低23.44%

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本单位2023年度无一般公共预算项目,故未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

本单位2023年度无一般公共预算项目,故未开展项目绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入柳州市财政预决算管理的三公经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



主办单位:柳州市柳北区人民政府办公室
承办单位:柳北区政务网络服务中心
地址:柳州市柳北区胜利路12-8号
邮编:545002 网站技术维护电话:0772-2538003
网站标识码:4502050001