目录
第一部分 柳北区文化和体育和新闻出版局概况
一、主要工作职责
二、机构设置
第二部分 柳北区文化和体育和新闻出版局2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
九、政府预算经济分类支出预算表
十、部门预算经济分类支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
第三部分 柳北区文化和体育和新闻出版局2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、“三公”经费预算说明
四、政府采购安排情况说明
五、预算绩效情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 柳北区文化和体育和新闻出版局概况
一、主要工作职责
(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规,制定全区文化、体育、新闻出版事业的发展战略和规划,指导文化艺术、体育体制、文化市场改革。
(二)制定全区文化艺术、体育人才发展规划;组织文化艺术、体育、科技的研究,开发和应用,推广文化艺术、体育科技成果。
(三)负责全区性重大文化艺术、体育活动、公益数字电影放映工作。
(四)监督管理区图书馆、文化馆事业和基层文化建设,组织推广区级图书馆、文化馆标准化、现代化建设。
(五)拟定全区文化市场、发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、经营活动进行行业监督,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
(六)统筹安排国家及本级财政拨给的各项经费,牵头负责文化体育基础设施建设。
(七)规划柳北区各级文物保护单位的保护和维修,指导全区文物、博物、社会教育基地等文物事业单位的业务建设,协调。
(八)归口管理全区文化、体育市场、新闻出版市场。研究制定全区文化、体育市场发展规划,审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立,监督指导全区文化、体育市场稽查工作及全区审核审批新闻出版经营项目和经营场所设立。
(九)实施《全民健康计划纲要》,指导和配合各部门、各行业积极开展体育活动,会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。
(十)负责文化市场、体育工作审批事项的行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法工作。
(十一)拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动,组织、协调“扫黄打非”集中行动和配合大案要案的查处工作,在职责权限范围内,指导综合执法机构依法开展执法业务。
(十二)承办区委、政府和上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
柳北区文化体育和新闻出版局是行政单位,实有在编人数1人,财政供养人员1人。
下设文化馆和图书馆两个全额拨款事业单位:文化馆实有在编人数3人,财政供养人员3人;图书馆实有在编人数2人,财政供养人员2人。
第二部分 柳北区文化和体育和新闻出版局2018年部门预算表(详见附件)
第三部分 柳北区文化和体育和新闻出版局2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入总预算257.54万元,同比增加66.81万元,增长35.03%。其中:一般公共预算拨款257.54万元。主要原因:人员变动及全民健身运动经费。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算257.54万元,同比增加66.81万元,增长35.03%。主要原因:人员变动及全民健身运动经费。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)文化体育与传媒支出预算233.44万元,占支出总预算90.64%;
(2)社会保障和就业支出预算10.37万元,占支出总预算4.03%;
(3)医疗卫生与计划生育支出预算7.51万元,占支出总预算2.92%;
(4)住房保障支出预算6.22万元,占支出总预算2.41%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出80.86万元,占支出总预算31.4%。其中:
工资福利支出预算75.06万元,占基本支出预算92.83%;
商品和服务支出预算5.8万元,占基本支出预算7.17%。
(2)项目支出预算
项目支出176.68万元,占支出总预算68.6%。其中:
商品和服务支出预算130.68万元,占项目支出预算73.96%。
资本性支出预算46万元,占项目支出预算26.04%。
二、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算共5.8万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
2018年本部门为行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算1.94万元,较2017年预算减少6.68万元,下降77.49%。主要是因为:人员变动。
另外,本部门下属共有(2)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3.86万元,较2017年预算增加3.86万元,增长100%。主要原因是人员变动。
三、“三公”经费预算说明
2018年度 “三公”经费预算安排0.17万元,与上年同比减少0.08万元,同比下降16%。
(一)因公出国(境)经费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2018年预算0.17万元,与上年同比减少0.08万元,同比下降16%。减少原因: 贯彻落实八项规定要求,严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车购置和运行维护费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2018年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。
四、政府采购安排情况说明
本部门2018年政府采购预算总额为66万元。正版软件46万元,图书20万元。
五、预算绩效情况说明
本部门纳入2018年预算的绩效项目3个,项目名称为第八届全民健身运动会30万元,基层文化活动经费30万元,农家及社区书屋经费20万元。(最终以财政局批复为准)
六、国有资产占有使用情况说明
国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
第四部分 专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
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