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中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室 2020年部门预算

来源: 柳北区委员会巡察工作办公室  |   发布日期: 2020-02-10 16:55    |  作者: 柳北区委员会巡察工作办公室

中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室

2020年部门预算

目 录

第一部分中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委有关决议决定和区委巡察工作领导小组的决策部署。

(二)向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(三)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

(四)承担巡察政策研究、制度建设等工作。

(五)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(六)配合区纪委机关、区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

  中共柳州市柳北区委员会巡察工作办公室为行政单位,在职在编人数5人,财政供养人员5人。

第二部分 中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室2020年部门预算报表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

  上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳州市柳北区委员会巡察工作办公室2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。2020年支出总预算113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。

  二、收入预算情况说明

2020年收入总预算113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。其中:一般公共预算收入113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加;政府性基金收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元。

  三、支出预算情况说明

2020年支出总预算113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算

基本支出98.02万元,占支出总预算86.73%。其中:

工资福利支出预算87.16万元,占基本支出预算88.92%

商品和服务支出预算10.86万元,占基本支出预算11.08%

(二)项目支出预算

项目支出15万元,占支出总预算13.27%。其中:

商品和服务支出预算15万元,占项目支出预算100%

  四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。2020年财政拨款支出113.02万元,增加79.29万元,增长235.04%,主要原因:人员增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

(一)一般公共服务支出预算83.51万元,占支出总预算73.89%;增加59.2万元,增长243.53%;原因:人员增加。

()社会保障和就业支出预算13.61万元,占支出总预算12.04%;增加9.64万元,增长243.36%。;原因:人员增加。

()卫生健康支出预算9.11万元,占支出总预算8.06%;增加6.02万元,增长195.15%;原因:人员增加。

(四)住房保障支出预算6.8万元,占支出总预算6.02%;增加4.43万元,增长186.13%;原因:人员增加。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分,其中:

工资福利支出预算87.16万元,增加57.92万元,增长198.12%;原因:人员增加。

商品和服务支出预算10.86万元,增加6.36万元,增长141.51%;原因:人员增加。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.2万元,与上年同比增加0.128万元,同比增长177.78%

(一)因公出国(境)经费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2020年预算0.2万元,与上年同比增加0.128万元,同比增长177.78%。原因:人员增加。

(三)公务用车购置和运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。

  八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

  九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

  十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

  十一、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共10.86万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算10.86万元,较2019年预算增加6.36万元,增长141.51%。主要原因是人员增加

  (二)预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个,项目名称为巡察专项工作经费15万元。

  (三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至20191231日,本部门共有在编公务用车0,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。




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