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2020年白露街道办事处部门预算情况说明

来源: 柳北区白露街道办事处  |   发布日期: 2020-02-10 15:40    |  作者: 11

目  录

第一部分白露办概况

    一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分白露办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分白露办2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分白露办概况

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

八、制定和组织实施村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

柳北区白露街道办事处为行政机关单位,其中:在职在编16人,本级在职人员5人;司法所在职人员1人; 事业单位:公共就业保障所在职人员3人;综合事务服务中心在职人员7人。

第二部分白露办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分白露办2020部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算273.96万元,减少5.19万元,减少1.86%,主要原因:人员变动。2020年支出总预算273.96万元,减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算273.96万元,减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动。其中:一般公共预算收入273.96万元,减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动;政府性基金收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算273.96万元,减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出256.96万元,占支出总预算93.79%。其中:

工资福利支出预算214.6万元,占基本支出预算83.51%

商品和服务支出预算23.7万元,占基本支出预算9.22%

对个人和家庭的补助18.66万元,占基本支出预算7.26%

2)项目支出预算

项目支出17万元,占支出总预算6.21%。其中:

商品和服务支出预算17万元,占项目支出预算100%

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入273.96万元,减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动。2020年财政拨款支出273.96万元, 减少5.19万元,下降1.86%,主要原因:人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1)一般公共服务支出预算120.01万元,占支出总预算43.8%减少22.87万元,下降16.01%原因:人员变动。

(2)社会保障和就业支出预算92.99万元,占支出总预算33.94%;增加20.64万元,增长28.53%。;原因:缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算22.73万元,占支出总预算8.30%;减少1.81万元,下降7.38%;原因:缴费基数变动。

4)住房保障支出预算16.68万元,占支出总预算6.09%;减少2.02万元,下降10.82%;原因:缴费基数变动。

5)公共安全预算13.56万元,占支出总预算4.95%;增加0.86万元,增长6.81%;原因:人员变动。

6)农林水事务预算8万元,占支出总预算2.92%;与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分,其中:

工资福利支出预算214.6万元,减少15.38万元,下降6.69%原因:1、人员变动。

商品和服务支出预算23.7万元,减少7.91万元,下降25.02%原因:人员变动及经济科目调整

对个人和家庭的补助预算18.66万元,增加18.09万元,增长3147.18%原因: 人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.555万元,与上年同比增加0.013万元,同比增长2.40%

(一)因公出国(境)经费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2020年预算0.555万元,与上年同比增加0.013万元,同比增长2.40%。原因:公用经费标准提高及人员变动。

(三)公务用车购置和运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元,与上年无增减变化。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020本部门机关运行经费预算共23.7万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算23.7万元,较2019年预算减少7.91万元,下降25.02%。主要原因是:人员变动。

(二)预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至20191231日,本部门共有在编公务用车0,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


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