中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2022年部门预算
目录
第一部分 中共柳北区委统战部概况
主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共柳北区委统战部2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
第三部分 中共柳北区委统战部2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共柳北区委统战部概况
一、主要职责
(一)党外干部选拔、培养工作。召开党外干部挂职实践基地工作经验座谈交流会,做好党外干部挂职实践基地宣传工作;
(二)统战工作培训。召开区、镇(街道)、村(社区)三级统战、民族、宗教、侨务、对台等干部思想政治、基层统战业务培训,统战机关干部参加自治区党委、柳州市委统战部组织的业务培训等;
(三)统战工作宣传(统战、民族、宗教、侨务、对台)。购买办公用品、文印资料费等;
(四)开展走访、看望、慰问重点统战对象(港澳台侨、非公、高知等代表人士)工作;
(五)做好各类报刊的订阅工作。
(六)着力抓好非公经济代表人士(包括创二代)、知识分子等重点统战对象的教育、引导、培训工作,为促进地方经济发展,社会稳定和谐,多做争取人心,凝聚力量的事;
(七)选派工商联机关干部参加柳州市、自治区组织的业务培训;
(八)组织部分柳北辖区非公企业负责人、区工商联会员到全国知名高校培训,增进与各地工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;
(九)加强调研走访,指导基层商会评选自治区“六有”、“十有”先进商会;
(十)做好柳北区工商联会员宣传工作。
二、机构设置情况
中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部为区委工作部门,为行政单位,在职在编人数6人,财政供养人员6人。与柳北区工商联合署办公,在职在编人数2人,财政供养人员2人。
第二部分 中共柳北区委统战部2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
上述报表详见附件
第三部分 中共柳北区委统战部2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年收支总预算229.97万元,同比减少12.49万元,同比下降5.15%。收入包括:一般公共预算收入229.97万元。支出包括:一般公共服务支出180.52万元,社会保障和就业支出23.42万元,卫生健康支出14.40万元,住房保障支出11.63万元。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算229.97万元,同比减少12.49万元,同比下降5.15%,主要原因:压缩项目。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算229.97万元,同比减少12.49万元,同比下降5.15%,主要原因:压缩项目。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出169.67万元,占支出总预算73.78%,同比减少3.55万元,同比下降2.05%。
(2)项目支出预算
项目支出60.30万元,占支出总预算26.22%,同比减少8.94万元,同比下降12.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算229.97万元,同比减少12.49万元,同比下降5.15%。收入包括:一般公共预算拨款229.97万元。支出包括:一般公共服务支出180.52万元,社会保障和就业支出23.42万元,卫生健康支出14.40万元,住房保障支出11.63万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)一般公共服务支出预算180.52万元,占支出总预算78.50%;同比减少10.62万元,同比下降5.56%。
(2)社会保障和就业支出预算23.42万元,占支出总预算10.18%;同比减少0.24万元,同比下降1.01%。
(3)卫生健康支出预算14.40万元,占支出总预算6.26%;同比减少1.43万元,同比下降9.03%。
(4)住房保障支出预算11.63万元,占支出总预算5.06%;同比减少0.2万元,同比下降1.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出169.67万元,其中:
(一)人员经费148.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。
(二)公用经费21.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度 “三公”经费预算安排0.35万元,与上年同比无变化。
(一)因公出国(境)经费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2022年预算0.35万元,与上年同比无变化。
(三)公务用车购置和运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,公务用车购置费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年本部门机关运行经费预算共21.57万元,同比减少0.03万元,同比下降0.14%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)预算绩效情况说明
本部门纳入2022年预算的绩效项目金额60.30万元,主要统战工作经费11.6万元、民族团结工作经费34万元。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2021年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
(四)重点项目支出绩效目标情况说明
2022年年初,本部门(单位)无重点项目绩效。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
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