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中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算及“三公”经费预算公开情况

来源: 柳北区团委  |   发布日期: 2022-02-16 18:00   

中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算

目录

第一部分  中国共产主义青年团柳北区委员会概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分  中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团柳北区委员会概况

一、主要职能

1、领导全区共青团工作。

2、调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题,服务青少年发展。

3、组织动员全区团员青年在柳北区建设中发挥生力军和突击队作用,服务和谐社会建设。

4、负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养推介优秀青少年典型。

5、负责全区团的组织建设,指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责柳北区预防青少年犯罪领导小组的日常工作,关注留守儿童及“五类”青少年身心健康成长,依法维护青少年合法权益。

7、指导辖区内中、小学校开展少先队及团队活动。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团柳北区委员会共有单位1个。其中:

行政单位1个,为中国共产主义青年团柳北区委员会,在职在编人数2人,财政供养人员2人。

第二部分  中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分  中国共产主义青年团柳北区委员会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算115.74万元,同比增加0.32万元,同比增长0.28%。收入包括:一般公共预算收入115.74万元。支出包括:一般公共服务支出105.81万元,社会保障和就业支出4.70万元,卫生健康支出2.89万元,住房保障支出2.33万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算115.74万元,同比增加0.32万元,同比增长0.28%,主要原因:工资基数变动

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算115.74万元,同比增加0.32万元,同比增长0.28%,主要原因:工资基数变动

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出34.24万元,占支出总预算29.58%,同比增加0.32万元,同比增长0.94%

2)项目支出预算

项目支出81.50万元,占支出总预算70.42%,与上年对比无增减变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算115.74万元,同比增加0.32万元,同比增长0.28%。收入包括:一般公共预算拨款115.74万元。支出包括:一般公共服务支出105.81万元,社会保障和就业支出4.70万元,卫生健康支出2.89万元,住房保障支出2.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1)一般公共服务支出预算105.81万元,占支出总预算91.42%;同比增加0.35万元,同比增长0.33%

2)社会保障和就业支出预算4.70万元,占支出总预算4.06%;同比增加0.11万元,同比增长2.40%

3)卫生健康支出预算2.89万元,占支出总预算2.50%;同比减少0.18万元,同比下降5.86%

4)住房保障支出预算2.33万元,占支出总预算2.01%;同比增加0.04万元,同比增长1.75%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出34.24万元,其中:

(一)人员经费29.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费4.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费预算安排0.08万元,与上年对比无增减变化。

(一)因公出国(境)经费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2022年预算0.08万元,与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置和运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2022年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元,与上年对比无增减变化。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共4.47万元,同比增加0.01万元,同比增长0.22%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)预算绩效情况说明

本部门纳入2022年预算的绩效项目金额81.5万元,主要为共青团工作经费项目49万元,预防青少年违法犯罪专项经费29万元。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至20211231日,本部门共有在编公务用车0,由机关后勤服务中心统一管理。

(四)重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初,本部门(单位)无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


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