柳北区农业服务中心2023年单位预算公开
目录
第一部分 柳北区农业服务中心概况
二、机构设置情况
第二部分 柳北区农业服务中心2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
第三部分 柳北区农业服务中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 柳北区农业服务中心概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻执行有关农业农村有关法律法规和方针、政策,协助提出农业农村相关发展建议,协助相关项目的组织申报、实施。
(二)负责推广种植业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广。
(三)承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报,提出防控及处置技术措施。
(四)指导各镇(涉农街道)开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测的事务性、技术性工作。
(五)组织农业技术的专业培训,收集农业农村推广相关技术信息。
(七)指导各镇(涉农街道)的农业技术推广及相关工作。
(八)参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作。
(九)参与推进新型农业经营主体建设与发展工作,指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作。
(十)协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作。
(十一)参与已建水利工程运行管理及日常维护,协助为已建水利工程正常运营提供管理保障
(十二)参与已建水利工程机械设备运行管理、运行安全监测。
(十三)完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳北区农业服务中心为全额事业单位, 在职在编人数16人,财政供养人员16人。
第二部分 柳北区农业服务中心2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
上述报表详见附件
第三部分 柳北区农业服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
2023年收支总预算255.71万元,同比减少30.67万元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共预算拨款255.71万元。支出包括:社会保障和就业支出44.07万元,卫生健康支出24.79万元,农林水支出166.84万元,住房保障支出20.01万元。
二、收入预算情况说明
2023年收入总预算255.71万元,同比减少30.67万元,同比下降10.71%,主要原因:人员变动。
三、支出预算情况说明
2023年支出总预算255.71万元,同比减少30.67万元,同比下降10.71%,主要原因:人员变动。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出255.71万元,占支出总预算100%,同比减少30.67万元,同比下降10.71%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算255.71万元,同比减少30.67万元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共预算拨款255.71万元。支出包括:社会保障和就业支出44.07万元,卫生健康支出24.79万元,农林水支出166.84万元,住房保障支出20.01万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(2)卫生健康支出预算24.79万元,占支出总预算9.7%;同比减少0.81万元,同比下降3.17%。
(3)农林水支出预算166.84万元,占支出总预算65.25%;同比减少30.24万元,同比下降15.34%。
(4)住房保障支出预算20.01万元,占支出总预算7.82%;同比减少0.65万元,同比下降3.13%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出255.71万元,其中:
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年度 “三公”经费预算安排0万元,同比减少0.63万元,下降100%。
(一)因公出国(境)经费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2023年预算0万元,同比减少0.63万元,同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。
(三)公务用车购置和运行维护费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
公务用车购置费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;
公务用车运行维护费2023年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
八、政府性基金预算情况说明
2023年本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算1.34万元。
按政府采购项目类型:
1、集中采购1.34万元;其中:货物类0.8万元、服务类0.54万元。
2、分散采购0万元;其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年本单位事业运行经费预算共15.17万元,同比减少2.22万元,同比下降12.75%。主要包括办公费、印刷费、工会经费。
(二)预算绩效情况说明
本单位2023年预算项目经费为零。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2022年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
相关文档: