目 录
第一部分 柳北区妇女联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 柳北区妇女联合会2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表
第三部分 柳北区妇女联合会2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 柳北区妇女联合会概况
一、主要职责
(一)本部门基本职能
围绕上级部门工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身经济社会生活,引领妇女积极适应经济发展新常态,坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事,为维护改革发展稳定的大局服务,保障日常工作正常运转,促进妇女儿童事业全面发展。
(二)2025年本部门主要工作安排
1、坚持围绕中心、服务大局,聚焦高质量发展,激励广大妇女干事创业再建新功
强化妇女思想政治引领。策划“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”系列活动,深化“桂姐姐大学习”“桂姐姐大宣讲”,构建网上妇联工作新形态,唱响新时代主旋律。以铸牢中华民族共同体意识为主线,发挥妇女“两个独特作用”,让各族妇女儿童共享改革发展新成果。加强巾帼志愿阳光站建设,深入开展巾帼志愿服务关爱活动。培树一批妇女先进典型。
实施“乡村振兴巾帼行动”。学习运用“千万工程”经验,深化“巾帼兴粮节粮”活动,推进“美丽庭院”提档升级。发挥乡村振兴巾帼示范基地带动作用,推动更多巾帼农产品走出去,持续推进巾帼乡村工匠培育工作,带动更多妇女就近就业、实现增收致富。支持女大学生、女能人、女农民工、女企业家入乡返乡,加快农村妇女人才队伍建设。
深化拓展“科技创新巾帼行动”。组织女科技人员参加广西女性科技创新大赛,推荐女科技人员参与各项宣传、展示活动,推动女科技人员科研成果推广。
2、坚持发挥好妇女“两个独特”作用,聚焦高品质生活,促进家庭和睦、家教良好、家风端正
深化家庭文明建设促进家风端正。常态化抓好清廉家庭建设工作,开展清廉家风大巡讲、清廉家风故事分享活动。
提供更精准的家教指导服务促进家教良好。持续推进家长学校创建提质升级、家庭教育服务提质增效。持续开展家风家教大巡讲系列活动,创新指导模式,形成具有自身特色的示范点。
丰富家庭服务内容促进家庭和睦。开展“婚育服务进万家”活动,大力倡扬新型婚育文化。推动“环保妈妈志愿服务队”建设,带动广大家庭践行绿色环保理念。充分发挥家庭教育创新实践基地等阵地作用,推动构建学校、家庭、社会齐抓共管、合力育人的良好社会环境。充分利用微信、网站等网络平台,为留守和困境儿童家长提供及时便捷的家庭教育指导服务。
3、坚持践行以人民为中心的发展思想,聚焦高效率服务,推动发展成果更多更公平惠及妇女儿童
切实有效发挥好妇儿工委工作制度优势。深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则,深入贯彻“两纲”,实施好“两规划”。联合各成员单位扎实开展“为妇女儿童办实事”项目,并探索将工作机制向各县区拓展,加强政策协同,推动普惠托育服务、培育新型婚育文化、关爱服务困境妇女儿童等工作再上新台阶。
切实有效实施好关爱帮扶各项工作。联合卫健委持续开展“两癌”免费检查项目,联合各方力量持续开展中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助、“关爱女性健康保险”捐赠、HPV疫苗免费接种、“粉红馨爱 义乳捐赠”巾帼健康行动等公益项目,引导妇女提高保健意识。进一步推动儿童友好社区试点建设,开展“儿童之家”志愿服务活动,整合资源,丰富活动内容形式。深化推进“春蕾计划——梦想未来”行动,助力儿童健康成长。
4、坚持加强妇女组织自身建设,聚焦高标准改革,更充分更有效发挥好桥梁纽带作用
着力打造担当实干的妇联组织。进一步推动妇联组织嵌入、工作融入、力量加入基层“党建+网格”治理模式,进一步推动妇建工作纳入基层党建格局。紧密对接团体会员,加强对女性社会组织的引领培育服务。推动在非公有制经济组织、社会组织、新领域、新媒体行业等中,因地制宜、灵活设置建立妇联组织。
二、机构设置情况
柳北区妇女联合会共有单位1个。其中:
(一)行政单位1个,为柳北区妇女联合会,在职在编人数2人,财政供养人员4人。
(二)参照公务员管理事业单位0个, 在职在编人数0人,财政供养人员0人。
(三)全额拨款事业单位0个,在职在编人数0人,财政供养人员0人。
第二部分 柳北区妇女联合会2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表
上述报表详见附件
第三部分 柳北区妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2025年收支总预算43万元,同比减少56.77万元,同比下降56.90%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款43万元。支出包括:一般公共服务支出31.02万元,社会保障和就业支出5.5万元,卫生健康支出3.41万元,住房保障支出3.06万元。
二、收入预算情况说明
2025年收入总预算43万元,同比减少56.77万元,同比下降56.90%,主要原因:压缩项目。
三、支出预算情况说明
2025年支出总预算31.02万元,同比减少56.77万元,同比下降56.90%,主要原因:压缩项目。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出43万元,占支出总预算100%,同比减少0.21万元,同比下降0.5%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少56.56万元,同比下降100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算43万元,同比减少56.77万元,同比下降56.90%。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款43万元。支出包括:一般公共服务支出31.02万元,社会保障和就业支出5.5万元,卫生健康支出3.41万元,住房保障支出3.06万元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)一般公共服务支出预算31.02万元,占支出总预算72.15%;同比减少55.98万元,同比下降64.34%。
(2)社会保障和就业支出预算5.5万元,占支出总预算12.8%;同比减少0.52万元,同比下降8.68%。
(3)卫生健康支出预算3.41万元,占支出总预算7.93%;同比减少0.32万元,同比下降8.64%。
(4)住房保障支出预算3.06万元,占支出总预算7.13%;同比增加0.05万元,同比增长1.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出43万元,其中:
(一)人员经费38.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
(二)公用经费4.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025年度 “三公”经费预算安排为零,与上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)经费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。
(三)公务用车购置和运行维护费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
公务用车购置费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;
公务用车运行维护费2025年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。
八、政府性基金预算情况说明
2025年本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2025年本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算0万元。
按政府采购项目类型:
1、集中采购0万元;其中:货物类0万元、服务类0万元。
2、分散采购0万元;其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算共4.46万元,同比增加0.14万元,同比增长3.24%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
(二)预算绩效情况说明
1.本部门当年预算项目经费为零,本部门2025年预算绩效是以整体支出作为绩效评价,具体指标设置情况详见表12。
2.重点项目预算绩效目标说明
本部门当年预算项目经费为零,本部门2025年无重点项目预算绩效目标。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2024年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
相关文档: