目录
第一部分 柳北区商务局概况
一、主要工作职责
二、机构设置
第二部分 柳北区商务局2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算总表(分经济分类科目)
五、部门财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、“三公”经费支出预算表
第三部分 柳北区商务局2017年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、“三公”经费预算说明
四、政府采购安排情况说明
五、预算绩效情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 柳北区商务局概况
一、主要工作职责
(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施;参与拟订本区区域经济合作发展规划、本区推进现代服务业发展的中长期规划及相关措施;提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
(二)承担推进本区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
(三)拟订本区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导城区外资投向市场体系建设的政策,负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划,推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)协助指导本区商贸、流通服务行业安全管理工作,配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。
(六)负责本区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题,提出相关对策和建议。
(七)负责推进本区电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;负责汇总、统计、分析本区服务业发展总体情况并提出对策。
(八)负责本区物流业行业管理工作;组织拟订本区物流业发展规划、现代物流标准、产业政策、扶持措施并组织实施。
(九)整合物流资源,推动传统运输、仓储、流通企业加快资产重组,延伸服务功能,向现代物流企业转型。
(十)负责本区招商引资、投资软环境建设工作情况调查、研究,提出促进招商引资、改善投资软环境的建议;承担组织开展投资软环境建设的有关工作,组织协调和处理市外投资者投诉的责任。
(十一)牵头组织本区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动;承担国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责本区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
(十二)负责建立和管理本区招商项目数据库,牵头组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。
(十三)负责本区招商引资有关数据统计;承担研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导、城区领导和有关部门提供招商投资信息,提出促进投资发展建议。
(十四) 组织、指导和协调本区商贸业招商引资工作,联系、协调、服务本区商贸投资大企业;指导、监督本区举办各种经贸展会。
(十五)承办本区人民政府交办的其他事项。
二、单位构成
柳北区商务局为行政单位,挂柳北区投资促进局牌子。实有在编人数4人,财政供养人员4人。
第二部分 柳北区商务局2017年部门预算表(详见附件)
第三部分 柳北区商务局2017年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入总预算205.43万元,同比增加31.29万元,增长17.97%。其中:一般公共预算拨款205.43万元。增加主要原因:新增市场开发服务中心管理经费。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算205.43万元,同比增加31.29万元,增长17.97%。增加主要原因:新增市场开发服务中心管理经费。
1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出预算177.83万元,占支出总预算86.56%;
(2)医疗卫生与计划生育支出预算14.87万元,占支出总预算7.24%;
(3)住房保障支出预算12.72万元,占支出总预算6.19%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出119.43万元,占支出总预算58.14%。其中:
工资福利支出预算84.37万元,占基本支出预算70.64%;
商品和服务支出预算15.97万元,占基本支出预算13.37%;
对个人和家庭的补助支出预算19.09万元,占基本支出预算15.98%。
(2)项目支出预算
项目支出86万元,占支出总预算41.86%。其中:
商品和服务支出预算86万元,占项目支出预算100%。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费预算共15.97万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
三、“三公”经费预算说明
2017年度 “三公”经费预算安排4.4万元,与上年同比减少0.89万元,同比下降16.87%。
(一)因公出国(境)经费2017年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2017年预算4.4万元,与上年同比减少0.89万元,同比下降16.87%。原因:缩减公务接待规模和严控接待标准。
(三)公务用车购置和运行维护费2017年预算为零,与上年对比无增减变化。
四、政府采购安排情况说明
本部门2017年政府采购预算总额为0万元。
五、预算绩效情况说明
本部门纳入2017年预算的绩效项目2个,项目名称为招商引资专项经费10万元、柳北区投资促进活动20万元。(最终以财政局批复为准)
六、国有资产占有使用情况说明
本部门现有固定资产16.9万元。
第四部分 专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
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