网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

柳北区人民政府2019年预算公开

来源: 柳北区政府  |   发布日期: 2019-01-21 17:20    |  作者: 财政局

目录

第一部分 柳北区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

第二部分 2019年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、本级一般公共预算支出表

四、本级一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金转移支付表

十、政府基金专项债务限额和余额情况表

十一、国有资本经营预算收入表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、社会保险基金收入表

十四、社会保险基金支出表

第三部分 2019年柳北区本级政府预算情况说明

一、2019年柳北区转移支付预算情况说明

二、2019年柳北区政府性基金收支预算情况

三、2019年柳北区国有资本经营收支预算情况

四、2019年柳北区债务情况说明

五、2019年柳北区社保基金收支预算情况

六、2019年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分 柳北区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

柳北区人民政府关于

2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算(草案)的报告(书面)

——2019年1月10日在柳北区第十二届人民代表大会第五次会议上

柳北区财政局局长  王晓宏

各位代表:

我受柳北区人民政府的委托,向大会作《柳北区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,面对复杂多变的经济形势,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,各部门认真落实柳北区第十二届人民代表大会第三次会议的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,财政运行和预算执行情况总体良好。

一、2018年柳北区公共财政预算执行情况

(一)公共财政预算总体执行情况

1.财政总收入完成情况

2018年柳北区财政总收入486785万元,增长13.06%,完成调整预算100.46%(其中财政收入398983万元,增长8.2%,完成调整预算98.36%),构成为:(1)上划中央分享收入235967万元,增长36.13%;(2)上划自治区分享收入39336万元,下降21.92%;(3)上划市财政分享收入47820万元,下降27.43%;(4)柳北区本级财政收入163662万元,增长16.12%。

2.财政总支出完成情况

柳北区财政总支出485085万元,增长12.69%,完成调整预算100.13%,构成为:(1)上划中央支出235967万元,增长36.13%;(2)上划自治区支出39336万元,下降21.92%;(3)上划市财政支出47820万元,下降27.43%;(4)柳北区本级财政支出161962万元,增长15%。

3.收支平衡情况

柳北区财政总收入486785万元,当年财政总支出485085万元。收支相抵,年终结余1700万元。

(二)柳北区本级公共财政预算执行情况

柳北区本级财政总收入163662万元,增长16.12%。本级财政总支出161962万元,增长15%。收支相抵,年终结余1700万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入执行情况

2018年柳北区本级财政总收入163662万元,增长16.12%,完成调整预算109.27%,构成为:(1)公共财政预算收入75860万元,下降4.14%,完成调整预算107.04%;(2)上级补助收入82229万元,增长41.56%,完成调整预算112.14%,其中:市级固定补助收入9550万元,市级追加专项补助33559万元,自治区转移补助收入7446万元,市级追加基金补助31674万元;(3)上年结余5573万元,增长201.41%,完成调整预算100%。

在柳北区本级公共财政预算收入75860万元中,主要项目完成情况为:

(1)税收收入66811万元,下降5.57%,完成调整预算105.23%,其中:增值税26528万元,下降21.28%,完成调整预算106.94%;营业税17万元,增长240%,完成调整预算100%;企业所得税7243万元,下降10.16%,完成调整预算106.51%;个人所得税2204万元,增长24.1%,完成调整预算102.7%;资源税105万元,增长64.06%,完成调整预算105%;城市维护建设税8839万元,增长11.48%,完成调整预算107.79%;房产税7606万元,增长22.36%,完成调整预算101.68%;印花税8380万元,增长30.25%,完成调整预算104.75%;车船使用税5889万元,下降10.28%,完成调整预算99.14%。

(2)非税收入9049万元,增长7.89%,完成调整预算122.62%,其中:专项收入3875万元,增长13.67%,完成调整预算110.71%;行政性收费收入2195万元,增长6.24%,完成调整预算88.51%;罚没收入1525万元,增长60.86%,完成调整预算138.64%;其他收入1454万元,下降25.97%,完成调整预算484.67%。(具体详见附表一)

2.柳北区本级公共财政预算支出执行情况

2018年柳北区本级财政总支出161962万元,增长15%,完成调整预算108.19%,构成为:(1)公共财政预算支出124916万元,增长18.47%,完成调整预算98.97%;(2)基金支出31674万元,增长191.74%,完成调整预算148.61%;(3)上解支出5372万元,下降78.11%,完成调整预算247.56%。

柳北区本级公共财政预算支出124916万元项目执行情况:一般公共服务支出10961万元,增长19.54%,完成调整预算88.05%;国防支出187万元,增长2.19%,完成调整预算95.41%;公共安全支出8360万元,增长6.58%,完成调整预算97.92%;教育支出35279万元,下降18.43%,完成调整预算100.65%;科学技术支出364万元,下降58.26%,完成调整预算42.42%;文化体育与传媒支出756万元,增长134.78%,完成调整预算82.89%;社会保障和就业支出33240万元,增长122.55%,完成调整预算105.15%;医疗卫生支出13236万元,下降4.9%,完成调整预算100.27%;环境保护支出173万元,增长78.35%,完成调整预算46.01%;城乡社区事务支出13279万元,增长90.87%,完成调整预算99.89%;农林水事务支出6749万元,增长12.33%,完成调整预算93.92%;资源勘探电力信息等事务支出1145万元,增长111.65%,完成调整预算107.21%;商业服务业等事务支出50万元,下降26.47%,完成调整预算45.45%;金融支出6万元;国土资源气象等事务支出16万元,下降36%,完成调整预算45.71%;住房保障支出1065万元,下降15%,完成调整预算79.89%;其他支出50万元。

(三)2018年柳北区基金预算执行情况

2018年柳北区基金收入31674万元,增长191.74%,完成调整预算148.61%,主要为上级追加基金补助收入,其中:上级追加国有土地使用权出让收入25353万元,社区服务场所项目4169万元,被征地农民社会保障补助47万元,城乡社区事务(城市建设)专项资金1680万元,“美丽柳州.宜居乡村”活动补助资金36万元,福利彩票公益金379万元,旅游发展基金10万元。

2018年柳北区基金支出31674万元,主要为上级追加国有土地使用权出让收入安排的支出25353万元,社区服务场所项目安排的支出4169万元,被征地农民社会保障补助安排的支出47万元,城乡社区事务(城市建设)专项资金安排的支出1680万元,“美丽柳州.宜居乡村”活动补助资金安排的支出36万,福利彩票公益金安排的支出379万元,旅游发展基金安排的支出10万元。

基金收入31674万元与基金支出31674万元相抵,收支平衡,年终无结余。

二、2018年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十二届人大三次会议对2018年预算的决议以及区人大财经委的审查意见,我们坚持以深化供给侧结构性改革为主线,全面落实积极财政政策,推动经济社会高质量发展,财政支出更加积极有力,各项改革任务取得新的进展,为财政和经济社会可持续发展打下扎实基础。

(一)坚持稳收入优支出,预算执行效能持续增强

财政收入运行稳中提质。抓税源建设,执行市级出台的扶持废钢加工产业优惠政策,加大传统产业扶持和新财源培育力度。持续涵养扩大税基,建立税收稳定增长机制,提高税收收入比重。抓收入征管,强化财税协调联动,加强收入运行分析研究,细化促收征管措施,对税收和非税收入依法依规征管,做到应收尽收。

争取上级补助特色凸显。发挥城区自身地理优势,以发展特色产业和项目实施为重点,积极申请柳州市重点创建现代特色农业示范区项目资金300万元,打造现代特色农业示范区建设。本着坚持普惠性的原则,以农民最急需、普遍受益为目标,以村内道路、活动场所、小型水利设施、村庄绿化亮化为重点,投入资金1910万元着重改善农民基本生产生活条件和人居环境。

各项重点支出有效保障。坚持厉行节约,以经济分类改革为契机,强化对三公两费管理。积极筹措资金,集中财力保障乡村振兴、精准扶贫、为民办实事、县域经济发展等重点工作。全区财政八项支出114892万元,增长18.39%,民生支出投入104157万元,占一般公共预算支出83.38%。

财政资金统筹扎实推进。通过盘活部门历年结转结余资金,进一步强化财政资金统筹整合,依法依规进行预算调整,统筹整合的资金用于城市建设、八卦岭飓风行动、农村道路维修、山塘维修加固、兰亭林叙现代特色林业示范区等支出缺口,有效提高资金使用效益。

(二)注重调结构增效益,积极财政政策全面落实

工业持续转型升级。多措并举推动产业转型升级和工业高质量发展,成立柳北区推进工业高质量发展建设现代制造城工作领导小组,研究制定《柳北区推进工业高质量发展实施方案(2018-2022年)》。积极推动新旧动能转换,投入623万元大力扶持园区建设,服装产业园、久正机械、阳光早餐等项目开工建设,装配式建筑产业园PC生产基地、金属材料循环利用产业园等一批工业项目竣工投产。

创新驱动稳步推进。安排科技资金364万元,大力推进“双创”工作,将财政支持重心转向专利授权后的奖励,提升专利质量和促进成果转化运用。“柳北智造2025”众创空间建设,为园区企业提供了优质的创新创业孵化系统、科技成果转化等服务,助力园区经济发展。

(三)围绕抓重点攻难点,统筹协调发展加快推进

增强政府服务能力。提高基本建设和城乡维护等专项资金投入的精准度,投入3658万元重点推进209国道应急维修工程、思源路道路改造、万川花苑老旧小区试点改造、穿衣戴帽光亮工程提升、长塘镇村屯风貌改造等项目实施。

实施乡村振兴战略。加快构建现代农业产业体系,认真实施现代特色农业(核心)示范区建设。落实强农惠农资金政策,及时拨付耕地地力保护补贴资金463万元,落实各级财政资金82万元推进政策性农业保险保费补贴,顺利完成补贴兑付工作。投入120万元加快村集体经济工作,支持村集体经济发展。

坚持污染防治攻坚。深入推进宜居城市建设,水污染治理、水环境治理和水生态管理工作提供资金支持。农村生活环境持续改善,实施“美丽柳州 宜居乡村”项目,支持长塘镇香兰村综合村屯建设。落实改厕改厨、灯光照明项目资金120万元,支持村容村貌整治行动。

(四)持续兜底促进公平,各项民生福祉不断改善

全力支持脱贫攻坚。筹集各级财政扶贫资金1222万元,支持实施脱贫攻坚“十大行动”,各镇着力推进“四个一批”、“扶贫+养老”深度融合供养模式。积极扶持贫困户发展产业,发放鸡苗2.94万余只、鹅苗5481只,饲料55吨,累计惠及贫困户2186余户,特色产业覆盖率达96.77%。建立建档立卡农村贫困人口医疗费用政府兜底保障机制,提高报销比例,减轻贫困户个人负担30.4万元。加强财政扶贫资金管理,采取多种手段进行扶贫资金监督检查,做好闲置扶贫资金处理整改。

社会事业均衡发展。促进教育事业优先发展,安排各类教育资金35279万元,加快义务教育发展,推进滨江中学、石碑坪镇中心幼儿园、白沙小学异地迁建等重点项目,学前教育多元普惠发展进一步推进。继续推动文化体育事业发展,投入756万元提升“文化惠民”服务水平,支持体育场馆免费开放,丰富群众业余生活,助推文化事业发展。

筑牢社会保障底线。大力支持健康建设,支持完善基本医疗保险制度,继续提高城乡居民基本医疗保障筹资标准,巩固完善城乡居民大病保险全覆盖。投入资金13236万元,落实实施全面两孩、计划生育家庭奖励扶助、基本公共卫生等惠民政策。切实推进养老服务业综合改革,投入183万元支持居家养老服务建设。

(五)突出抓改革破瓶颈,重点领域改革向纵深迈进

预算管理制度日趋完善。严格根据单位性质规范部门经费定额管理,参照市级出台的聘用人员管理暂行办法,规范城区聘用人员额度审批、工资福利等方面。专项资金清理稳步推进,清理统筹各类专项资金,提高资金使用效益。全区所有预算单位均开展预算绩效管理工作,覆盖面达到100%。预决算公开更加透明规范,认真做好预决算公开检查工作,提高公开质量。

做好财政管理各项工作。积极配合市级做好市级与城区财政管理体制调整,通过界定范围、明确职责、统一标准,为城区财力分配提供了指导意见。坚持大好防范化解重大风险攻坚战,贯彻落实中央关于防范化解政府性债务风险的工作要求,做好政府债务风险控制。推进国库集中支付电子化改革,降低行政管理成本,强化资金动态管理。

主动接受区人大及其常务委员会监督,积极配合各项专题视察和调研,认真承办区人大常委会会议审议意见、人大代表建议和政协提案,在规定的时限内办理了答复意见并送达相关代表、委员和单位。针对政府采购预算编制较粗、部分项目支出细化不够、重要事项说明不够清晰等问题,我们积极整改,强化政府采购程序,依据人员、定额等标准审核单位采购预算,在预算编报时细化数量、金额、标准等信息,有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

2018年,在财政实力不断增强、预算管理和各项改革取得积极成效的同时,也面临一些困难和问题,主要体现在:收入增长基础不够稳固,受房地产、钢铁行业等因素影响,财政持续增收难度加大,城区财政运行面临压力加大;项目前期准备不足,部分专项资金使用进度缓慢且进度不均衡,资金使用效益有待提高。我们将高度重视存在的问题,通过深化改革、优化支出结构、规范财政管理等措施,不断提高财政管理和服务水平。

2019年柳北区财政预算草案

一、当前我区财政经济形势

展望2019年,既面临严峻挑战,也面临重大机遇。一方面,转型升级、结构调整、质量提升任务艰巨,财政收入稳定增长基础不够牢固,脱贫攻坚、民生政策提标扩面等刚性支出需求大幅增长,财政收支矛盾更加尖锐;另一方面,随着不断深化改革带来的发展活力,我区经济运行长期向好的趋势没有改变,工业高质量发展、营商环境优化等经济发展积极因素不断积累,我们将迎难而上、紧抓机遇,科学合理安排年度预算,更好统筹资金保障工作,推动经济社会平稳健康发展。

二、财政预算编制和财政工作的指导思想

2019年,财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、自治区、柳州市的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展根本要求,贯彻落实实施积极的财政政策,全面落实减税降费政策,减轻企业负担;优化财政支出结构,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫攻坚战;深化财税体制改革,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想,2019年预算编制坚持以下原则:

(一)积极稳妥。收入预算坚持实事求是,充分考虑经济发展和减税降费政策因素影响,依法依规组织财政收入;支出预算坚持量力而行、尽力而为,既要坚持勤俭办事,严控一般性支出,又要强化整合统筹,集中财力办大事。

(二)突出重点。围绕中央、自治区、柳州市的各项决策部署,突出支持工业高质量发展建设现代制造城,重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、乡村振兴、民生改善、社会治理、文化发展等领域,更好发挥财政保障作用。

(三)统筹协调。着眼大局,统筹考虑财力和重点支出需求,保障财政平稳运行。

三、2019年柳北区公共财政预算安排情况

(一)公共财政预算安排情况

1.财政收入预算

2019年柳北区财政总收入安排456835万元,与上年年初预算(以下为同一对比口径)相比增长8.3%,(其中财政收入424200万元,增长6.5%),构成为:(1)上划中央分享收入287671万元,增长51.68%;(2)上划自治区分享收入31834万元,下降42.35%;(3)上划市财政分享收入28669万元,下降61.05%;(4)柳北区本级财政收入108661万元,增长5.13%。

2.财政支出预算

2019年柳北区财政总支出安排456774万元,与上年年初预算(以下为同一对比口径)相比增长8.31%,构成为:(1)上划中央支出287671万元,增长51.68%;(2)上划自治区支出31834万元,下降42.35%;(3)上划市财政支出28669万元,下降61.05%;(4)柳北区本级财政支出108600万元,增长5.16%。

3、收支平衡情况

柳北区财政总收入安排456835万元,当年财政总支出安排456774万元,收支相抵,年终结余61万元。

(二)柳北区本级公共财政预算安排情况

柳北区本级财政总收入安排108661万元,财政总支出安排108600万元,收支相抵,年终结余61万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入安排情况

2019年柳北区本级财政总收入108661万元,增长5.13%,构成为:(1)公共财政预算收入76026万元,与上年年初预算(以下为同一对比口径)相比下降4.76%;(2)上级补助收入30935万元,增长32.05%,其中:市级固定补助收入9550万元,市级追加专项补助13839万元,自治区转移补助收入7446万元;追加基金补助100万元;(3)上年结余1700万元。

在柳北区本级公共财政预算收入76026万元中,主要项目完成情况为:

(1)税收收入66906万元,下降7.84%,其中:增值税26672万元,下降29.23%;企业所得税7812万元,下降3.1%;个人所得税3300万元,增长65%;资源税122万元,增长90.63%;城市维护建设税9600万元,增长18.52%;房产税5700万元,增长5.83%;印花税7400万元,增长32.43%;车船使用税6300万元,增长10.33%。

(2)非税收入9120万元,增长26.19%,其中:专项收入4320万元,增长23.43%;行政性收费收入2300万元,下降2.17%;罚没收入1500万元,增长160.42%;其他收入1000万元,增长25%。

2.柳北区本级公共财政预算支出安排情况

2019年柳北区本级财政总支出108600万元,同比增长5.16%,构成为:(1)公共财政预算支出103971万元,与上年年初预算(以下为同一对比口径)相比增长3.46%;(2)上解支出4529万元,增长63.15%;(3)基金支出100万元。

2019年柳北区公共财政预算支出103971万元的项目安排情况:一般公共服务支出12545万元,下降7.42%;国防支出188万元,增长1.45%;公共安全支出8551万元,增长25.56%;教育支出34856万元,下降0.15%;科学技术支出471万元,下降43.84%;文化旅游体育与传媒支出331万元,增长3.69%;社会保障和就业支出19195万元,增长3.25%;卫生健康支出7892万元,增长3.68%;节能环保支出153万元,下降36.81%;城乡社区支出11765万元,增长17.36%;农林水支出4221万元,增长5.8%;资源勘探信息等支出450万元,增长164.36%;住房保障支出1344万元,增长1.8%;灾害防治及应急管理支出509万元,增长16.22%;预备费支出1500万元,持平。

四、全面完成2019年财政预算任务的措施

2019年,我们将认真贯彻落实中央、自治区、柳州市的各项决策部署,牢牢把握高质量发展的根本要求,坚持财政发展新理念,扎实做好各项重点工作,确保完成全年预算任务。

(一)加强收支管理,持续完善财政保障机制

提高财政保障能力。完善组织财政收入工作机制,做好收入运行分析研究,关注重点行业、企业和项目,研判收入形势,落实税收征管协作机制,严格非税收入管理,确保应收尽收。继续加大上级补助争取力度,积极向上申报重点项目、重大工程资金。加大资金统筹力度,采取分类盘活措施,盘活存量、做优增量,缓解增支压力。

提高财政资金使用效益。继续加强预算执行管理,建立支出进度约束机制,压紧压实各项支出责任。调整优化支出结构,强化预算约束,严格按规定用途拨付和使用财政资金,继续严控一般性支出,确保三公经费只减不增。优化财政资金配置,加强专项资金管理,发挥资金引导和促进作用。

(二)突出精准施策,全面助推实施高质量发展部署

支持工业高质量发展。支持企业传统产业改造提升,全面落实推进全市工业高质量发展建设现代制造城实施方案,用好各项资金,注重实效。学好用好扶持废钢加工产业政策,推动钢铁产业转型升级。

支持创新创业发展。支持建立科技创新服务体系,综合运用专利资助与奖励、财政资金后补助方式,提高科技经费使用效益,促进众创空间建设。

推动营商环境持续优化。跟踪落实各项减税降费措施,强化财税联合做好政策宣传,努力扩大享受优惠政策的市场主体覆盖面。鼓励和引导企业申报各级财政奖补资金,保障中小微企业了解享受相关金融扶持政策。

推动农业产业转型提质。落实自治区现代特色农业产业高质量发展三年提升行动部署,推动现代特色农业示范区建设,发展城区特色种植产业,促进农业产品品牌打造提升。

(三)聚焦短板弱项,支持改善社会发展薄弱环节

全力助推关键领域攻坚。支持打赢脱贫攻坚战,落实扶贫资金增量政策,继续加大涉农资金统筹整合力度。加强扶贫资金使用督查,确保扶贫资金安全高效运行。支持开展清理整治违法建设“飓风行动”,进一步推动“厕所革命”项目建设。

积极支持补短板重大项目。推进乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升,做好“美丽柳州 宜居乡村”资金保障工作。

全面落实惠民政策。坚持基本公共服务均等化,集中财力补齐教育、医疗卫生、养老等民生短板,继续保障义务教育均衡发展,积极做好深化医药卫生体制改革,继续支持做好社会救助和社会福利工作,帮助低保边缘、低收入群体解决特殊困难。

(四)着眼改革关键,加快建立现代财政制度

抓紧推进财政改革。积极配合市级做好财政事权和支出责任划分改革和城区财政管理体制调整,争取更多财力奖励和资金支持,促进城区经济发展。大力支持人大预算联网监督工作力度,打破数据共享壁垒,以此契机促进预算制度完善、预算管理水平管理。

继续实施预算绩效管理。从预算编制源头开始,加强预算绩效目标管理,特别是加强年度绩效目标的可行性及合理性、绩效指标的明确性及指标值的审核,督促单位在预算执行过程中及时调整发现的问题。选取社会关注的热点、焦点项目进行重点评价,将扶贫专项资金全部纳入绩效评价范围,发挥资金效益。

做好国库改革工作。进一步深化国库集中支付改革,深入推进预算执行动态监控改革,提高预警能力,确保财政资金支付安全。加快推进国库信息化,做好支付电子化管理改革工作。继续开展政府部门财务报告和政府综合财务报告编制改革工作,全面梳理政府资产、负债事项,争取清晰完整的反映政府财务状况。

加强国有资产管理。认真做好国有企业职工家属区“三供一业”移交工作,平稳有序推进国有资产清理、划转,严防国有资产流失。

各位代表,做好2019年财政工作意义重大,任务艰巨,使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,在区委的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,锐意进取,开拓创新,努力完成会议确定的预算收支目标,为我区经济社会发展新局面而努力奋斗!

第二部分 2019年柳北区政府预算表

见附件

第三部分 2019年柳北区本级政府预算情况说明

一、2019年柳北区转移支付预算情况说明

上级补助收入30835万元,其中返还性收入7446万元,一般性转移支付收入23379万元, 专项转移支付收入10万元。

二、2019年柳北区政府性基金收支预算情况

2019年柳北区政府性基金收支预算安排,上级补助收入提前下达100万元,政府性基金收支情况表为100万元。

三、2019年柳北区国有资本经营收支预算情况

2019年柳北区无国有资本经营收支预算安排,国有资本经营收支情况表为零。

四、2019年柳北区债务情况说明

2019年柳北区无政府债务情况。

五、2019年柳北区社保基金收支预算情况

2019年柳北区无社保基金收支预算安排。

六、2019年柳北区“三公”经费支出预算情况

2019年度柳北区“三公”经费预算安排237万元,与上年同比减少11万元,同比下降4.44%。

(一)因公出国(境)经费2019年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2019年预算41万元,与上年同比减少11万元,同比下降21.15%,减少原因:贯彻落实中央八项规定要求,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置和运行维护费2019年预算196万元,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2019年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2019年预算为196万元,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。