雀儿山街道办事处2020年部门预算
目录
第一部分 雀儿山街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 雀儿山街道办事处2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、社会保险基金预算收支表
十、国有资本经营预算收支表
十一、政府采购预算表
第三部分 雀儿山街道办事处2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 雀儿山街道办事处概况
一、主要职能
(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区 政府领导下完成各项任务。
(二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
(三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作。
(四) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
(五) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
(六)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳北区雀儿山街道办事处为行政机关单位,全街道工作人员34人,其中:在职在编16人,机关协办员18人。
第二部分 雀儿山街道办事处2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、社会保险基金预算收支表
十、国有资本经营预算收支表
十一、政府采购预算表
上述报表详见附件
第三部分 雀儿山街道办事处2020年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2020年收入总预算317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动。2020年支出总预算317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%。主要原因:人员变动。
二、收入预算情况说明
2020年收入总预算317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动。其中:一般公共预算收入317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动;政府性基金收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元。
三、支出预算情况说明
2020年支出总预算317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出286.01万元,占支出总预算90.08%。其中:
工资福利支出预算251.68万元,占基本支出预算88.00%;
商品和服务支出预算29.35万元,占基本支出预算10.26%;
对个人和家庭的补助4.98万元,占基本支出预算1.74%。
(2)项目支出预算
项目支出31.50万元,占支出总预算9.92%。其中:
商品和服务支出预算31.50万元,占项目支出预算100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动。2020年财政拨款支出317.51万元,增加30.88万元,增长10.77%,主要原因:人员变动。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)一般公共服务支出预算150.71万元,占支出总预算47.47%;增加33.35万元,增长28.41%;原因:人员变动。
(2)社会保障和就业支出预算106.44万元,占支出总预算33.52%;减少9.04万元,下降7.83%。;原因:地域划分,社区办公经费减少。
(3)卫生健康支出预算26.57万元,占支出总预算8.37%;增加4.23万元,增长18.92%;原因:缴费基数变动。
(4)住房保障支出预算19.58万元,占支出总预算6.17%;增加2.53万元,增长14.85%;原因:缴费基数变动。
(5)公共安全预算14.22万元,占支出总预算4.48%;减少0.19万元,下降1.31%;原因:缴费基数变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目划分,其中:
工资福利支出预算251.68万元,增加41.86万元,增长19.95%;原因:人员变动、工资基数变动。
商品和服务支出预算29.35万元,增加0.54万元,增长1.86%;原因:公用经费标准提高。
个人和家庭的补助预算4.98万元,增加4.98万元,增长100%;原因:人员变动。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年度 “三公”经费预算安排0.640万元,与上年同比增加0.150万元,同比增长30.61%。
(一)因公出国(境)经费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。
(二)公务接待费2020年预算0.640万元,与上年同比增加0.150万元,同比增长30.61%。原因:人员变动。
(三)公务用车购置和运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中,(公务用车购置费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2020年预算为零,与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、社会保险基金预算情况说明
本单位无社会保险基金预算。
十、国有资本经营预算情况说明
本单位无国有资本经营预算。
十一、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算0万元,同比无增减变化。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算共29.35万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
2020年本部门为行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算29.35万元,较2019年预算增加0.54万元,增长1.86%。主要原因是公用经费标准提高。
(二)预算绩效情况说明
本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。
(三)国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
附件:
2020年部门预算公开表_柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处
相关附件:
相关文档: